附件1
湖口县自然资源局2024年度单位决算
目 录
第一部分 湖口县自然资源局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 湖口县自然资源局概况
一、单位主要职责
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二)负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。
(三)负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(五)负责自然资源的合理开发利用。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立空间规划体系并监督实施。
(七)负责统筹国土空间生态修复。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。
(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
(十)负责矿产资源管理工作。
(十一)负责测绘地理信息管理工作。
(十二)推动自然资源领域科技发展。
(十三)根据县委、县政府授权,对全县落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立9个内设机构,分别是:综合办公室、调查监测与确权登记股、所有者权益和开发利用股、国土空间规划与管制股股、耕地保护监督股、矿产资源管理与生态修复股股、执法股、湖口县自然资源综合执法大队、湖口县自然资源储备利用中心。
本单位年末编制内实有人员82人,其他人员0人。离退休人员30人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员30人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位:湖口县自然资源局 |
|
2024年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1679.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
13.7 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5642.17 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
5642.17 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1664.68 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7321.97 |
本年支出合计 |
58 |
7321.97 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7321.97 |
总计 |
62 |
7321.97 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||||||||||||
|
单位:湖口县自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
7321.97 |
7321.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.41
|
1.41
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
744.33 |
744.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4597.84 |
4597.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200101 |
行政运行 |
1411.74 |
1411.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
196.86 |
196.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||||||||||
|
单位:湖口县自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
7321.97 |
1404.47 |
5917.50 |
|
|
| |||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.70 |
|
13.70 |
|
|
| ||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.41
|
|
1.41
|
|
|
| ||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| ||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
744.33 |
|
744.33 |
|
|
| ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4597.84 |
|
4597.84 |
|
|
| ||||
|
2200101 |
行政运行 |
1411.74 |
1404.47 |
7.27 |
|
|
| ||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
196.86 |
|
196.86 |
|
|
| ||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
6.09 |
|
6.09 |
|
|
| ||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||||
|
| |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位:湖口县自然资源局 |
|
|
2024年度 |
|
|
金额单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1679.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
13.7 |
13.7 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5642.17 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
5642.17 |
|
5642.17 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1664.68 |
1664.68 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7321.96 |
本年支出合计 |
59 |
7321.97 |
1679.79 |
5642.17 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7321.97 |
总计 |
64 |
7321.97 |
1679.79 |
5642.17 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||||
|
单位:湖口县自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
1679.79 |
1404.47 |
275.33 | |||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.70 |
|
13.70 | ||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.41
|
|
1.41
| ||||
|
2200101 |
行政运行 |
1411.74 |
1404.47 |
7.27 | ||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
196.86 |
|
196.86 | ||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
6.09 |
|
6.09 | ||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
50.00 |
|
50.00 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||||
|
单位:湖口县自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1201.28 |
302 |
商品和服务支出 |
136.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
227.85 |
30201 |
办公费 |
6.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
186.45 |
30202 |
印刷费 |
8.66 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
103.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
23.55 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
243.30 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
10.04 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
273.52 |
30206 |
电费 |
2.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.05 |
30207 |
邮电费 |
2.09 |
31002 |
办公设备购置 |
10.04 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
12.97 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
30211 |
差旅费 |
28.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
127.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.51 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.65 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.73 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
4.68 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补贴 |
50.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.06 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
1.44 |
30229 |
福利费 |
4.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.25 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.90 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
人员经费合计 |
1258.29 |
公用经费合计 |
146.18 | |||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||||||||||
|
单位:湖口县自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
5642.17 |
5642.17 |
|
5642.17 |
| ||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
300.00 |
300.00 |
|
300.00 |
| |||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
744.33 |
744.33 |
|
744.33 |
| |||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
4597.84 |
4597.84 |
|
4597.84 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||||||||
|
单位:湖口县自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||||||
|
单位:湖口县自然资源局 |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 | ||
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
20.00 |
8.41 |
8.11 | ||
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.00 |
4.41 |
4.41 | ||
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
2.00 |
4.41 |
4.41 | ||
|
3.公务接待费 |
6 |
18.00 |
4.01 |
3.70 | ||
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.70 | ||
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
| ||
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
| ||
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— | ||
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
| ||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
| ||
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
| ||
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
1.00 | ||
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
37.00 | ||
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
| ||
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
292.00 | ||
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
| ||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
| ||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
| ||
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位:湖口县自然资源局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
统计数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1.00 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
| ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
| ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
| ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
| ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
| ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
| ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
| ||
|
8.其他用车 |
9 |
1.00 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
| ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计7321.97万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计7321.97万元,比上年减少15174.06万元,下降67.45%,主要原因:上年度有多个土地收储项目。
本年收入的具体构成:财政拨款收入7321.97万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计7321.97万元,其中本年支出合计7321.97万元,比上年减少15174.06万元,下降67.45%%,主要原因:上年度有多个土地收储项目;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:本单位年度收支平衡。
本年支出的具体构成:基本支出1404.47万元,占19.18%;项目支出5917.50万元,占80.82%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数4093.39万元,决算数7321.97万元,完成年初预算的178.88%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数13.7万元,完成年初预算的%。预决算差异主要原因:新增项目支出。
(二)卫生健康支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.41万元,完成年初预算的%。预决算差异主要原因:新增计划生育奖励项目。
(三)城乡社区支出(类)年初预算数2300万元,决算数5642.17万元,完成年初预算的245.31%。预决算差异主要原因:新增土地收储项目。
(四)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数1793.39万元,决算数1664.68万元,完成年初预算的92.82%。预决算差异主要原因:本单位严格执行中央有关规定,厉行节约,压缩开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.47万元,其中:
(一)工资福利支出1201.28万元,比上年减少27.01万元,下降2.20%,主要原因:人员减少。
(二)商品和服务支出136.14万元,比上年减少80.40万元,下降37.13%,主要原因:厉行节约,压缩支出。
(三)对个人和家庭补助支出57.01万元,比上年增加2.15万元,增长3.92%,主要原因:退休人员变动。
(四)资本性支出10.04万元,比上年减少8.15万元,下降44.80%,主要原因:本年度单位办公设备需求减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.41万元,决算数8.11万元,完成全年预算的96.43%;决算数比上年增加2.93万元,增长56.56%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成全年预算的%,主要原因:无因公出国(境)安排。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次,主要是:无因公出国(境)安排。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数4.41万元,决算数4.41元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成全年预算的%,主要原因:公车制度改革,单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.41万元,决算数4.41万元,完成全年预算的100%,主要原因:严格执行年初预算。决算数比上年增加1.92万元,增长77.11%,主要原因:单位公务用车业务较去年增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费全年预算数4.01万元,决算数3.07万元,完成全年预算的92.27%,主要原因:厉行节约。决算数比上年增加1.01万元,增长37.55%,主要原因:本年度省、市、外县检查、调研、学习等接待较上年有所增加。全年国内公务接待37批,累计接待292人次,主要是:本年度省、市、外县检查、调研、学习等接待。
其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因:全年无外事接待。全年外事接待0批,累积接待0人次,主要是:全年无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出146.18万元,决算数比上年减少88.54万元,下降37.72%,主要原因:厉行节约,压缩开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额927.82万元,其中:政府采购货物支出10.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出917.04万元。授予中小企业合同金额 927.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额750.34万元,占授予中小企业合同金额的80.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位行政执法。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评,共涉及资金 5917.5万元,占项目支出总额的100%。其中,31个项目评价结果为“优”, 1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 2023年业务工作技术费 ”“2023年工作经费缺口 ”“国有资产清查测绘与登记项目”“不动产登记中心项目经费”“2023年自然资源局业务工作技术费”“国土空间规划项目经费”等项目绩效自评结果如下:
































第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指本级人民政府对纳入预算的事业单位和社会团体等组织拨付的财政资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补本年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、经管资产支出)。
(三) 自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
(四)自然资源调查与确权登记支出:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)政府采购:指根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》等管理办法进行招标采购货物、工程和服务的行为。政府采购坚持无预算不采购的原则。政府采购项目按政府集中采购目录和采购限额标准确定,以公开招标为主要采购方式。
















