• 信息类别: 财政预决算
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2019-03-15
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:G27206-0301-2019-0004

湖口县水利局2019年部门预算及三公经费预算编制说明

发布日期: 2019-03-15 00:00 文章来源:中国·湖口网
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一、部门主要职能

()负责保障水资源的合理开发利用。

()负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,组织实施取水许可和水资源费征收制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

()指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

()负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制并协调实施节约用水规划,组织指导计划用水、节约用水工作。指导全县节水型社会建设。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。

()指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

()指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程建设与安全运行,组织工程验收有关工作。

()负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全县重点水土保持建设项目的实施。

()指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

 ()负责重大涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,负责全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

 (十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共 2个,包括:湖口县水利局本级及河道管理局。

本部门2018年年末编制人数 67人,其中行政编制 11人,事业编制56人;年末实有人数67人,其中在职人员67人,离休人员0人,退休人员0人。

三、水利局部门2019年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2019年预算收入1776.32万元,其中财政拨款1664.81万元。

(二)支出预算总体安排情况
2019年支出预算1776.32万元。

按支出功能分类,其中一般公共服务支出869.32万、科学技术支出907万。

按经济科目支出分类,基本支出869.32万元,其中工资福利支出496.70万元、商品和服务支出155.65万元、对个人和家庭的补助6.97万元;项目支出907万元,其中商品和服务支出0万、资本性支出(基本建设)907万。

(三)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款1664.81万元,比2018年增加450万元,主要原因:项目支出增加。

(四)政府采购情况。

 

(五)2019年“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)经费:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费支出0万元。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算23万元,主要用于招商引资及其他。

3、公务用车购置及运行费:2019年安排公务用车购置及运行费预算18万元,比2018年增加6.5万元,主要原因:工程项目增多,工作人员下乡次数增多。

四、水利局本级及所属单位预算说明

(一)水利局本级

2019年收支预算情况

2019年收入预算总额1454.81万元,其中财政拨款1454.81万元。

2019年支出预算总额1454.81万元,其中基本支出547.81万元、项目支出907万元。

(二)河道管理局

2019年收支预算情况

2019年收入预算总额321.51万元,其中财政拨款210万元。

2019年支出预算总额321.51万元,其中基本支出321.51万元。

五、名称解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(六)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附件:水利局预算支出总表及三公经费表

(说情见附件)

                 

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