信息类别: 机构信息 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-06-19 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G27213-0101-2019-0001 责任部门:  审计局办公室

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湖口县审计局职能配置、内设机构、领导分工和联系方式

发布日期: 2021-06-19 13:05
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湖口县审计局是县政府工作部门,为正科级。

一、县委审计委员会办公室设在县审计局,接受县委审计委员会的直接领导,承担县委审计委员会具体工作,研究提出在全县审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究全县审计工作战略、规划、重大政策和改革方案,协调推进和监督落实县委和县委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划等。

二、 县审计局贯彻落实党中央、省委和市委关于审计工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)起草地方性审计规范性文件,制定并组织实施全县审计工作规划。参与起草全县地方性财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县级国家机关有关部门、乡(镇)党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括:

1、国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况。

2、县级预算执行情况和其他财政收支,县本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3、乡(镇)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省级、市级和县级财政转移支付资金。

4、使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5、全县自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

6、县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益。

7、有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。

8、国际组织和外国政府援助、贷款项目。

9、参与审计署、省审计厅、市审计局统一组织的审计事项。

10、法律法规规定的其他事项。

(五)县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。

(六)按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(七)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(八)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(十)参与审计领域的学习交流与合作,指导和推广信息技术在全县审计领域的应用。

(十一)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰县审计局职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

三、 县审计局设下列内设机构:

(一)综合办公室。负责机关日常运转,承担财务、文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、综治、信访、资产管理、政务公开等工作;负责机关和下属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、教育培训和审计专业技术资格考评等工作;负责机关和所属单位退休人员的管理服务工作;负责审计工作调研、审计信息、新闻宣传、编纂审计年鉴工作,负责重要业务文稿的起草和审核工作,负责审计科研工作;拟订审计工作规划和年度和授权项目计划的执行落实情况;承担全县审计统计、联系特约审计员等工作;对社会公布审计结果。承担内外联系与综合协调。

(二)电子数据审计股。组织开展全县审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对全县有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。利用数字化审计平台综合分析,组织涉及跨行业跨部门的重点资金、重点项目开展专项审计。承担起草地方性审计规范性文件。承担有关规范性文件的合法性审核,承担审理有关审计业务事项。承担审计听证,审计复议和行政诉讼应诉等工作。组织实施普法教育;监督检查审计业务质量,纠正或责成纠正违反国家规定作出的审计决定,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督全县内部审计职责履行情况,检查全县内部审计业务质量。组织协调核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。负责协调运用内部和社会审计人员力量,包括抽调人员参与巡视、督查、检查等工作。

(三)经济责任审计股。组织对乡科级党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员的经济责任审计,承担县经济责任审计工作领导小组办公室的日常工作。组织开展全县领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

(四)固定资产投资审计股。负责对县政府投资、以县政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目进行跟踪审计监督。建立并管理政府投资项目第三方审计中介机构审核库,对未列入跟踪审计的县政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的公共工程项目进行审计监督。

(五)行政事业审计股。组织审计国家、省、市、县重大政策措施贯彻落实情况。组织审计及监督检查县本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,牵头起草县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告等。组织审计县属国有企业和金融机构,县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。承担县财政局及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。组织审计县政府工、交、商等部门的财政财务收支;承担审计国际组织和外国政府对我县提供的贷款、援款和赠款项目的财务收支并提供审计报告;开展相关专项审计调查。组织审计县政府农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。承担县农业农村局、县水利局等部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。组织审计县政府主管部门管理的农水专项资金开展相关专项审计调查。组织审计县政府民政、卫生、人力资源和社会保障、发展和改革委员会、住房和城乡建设局、自然资源局等部门的财务收支;组织审计县住房公积金的筹集情况。承担县审计局及所属单位、网络安全和信息化职责的相关部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。组织审计县政府主管部门和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金;开展相关专项审计调查。组织审计上述股室未涵盖的县委和政府部门和县工商联机关、县群团机关的财政财务收支审计,组织审计县科教文部门及直属单位管理的教科文专项资金。

县委审计委员会办公室秘书室。负责处理县委审计委员会办公室日常事务;县审计局的内设机构根据工作需要承担县委审计委员会办公室相关工作,接受县委审计委员会办公室的统筹协调。

机关党群组织按有关章程设置。

县审计局机关行政编制10名,工勤编制1名。设局长1名,副局长2名,总审计师1名,县经济责任审计工作领导小组办公室专职副主任1名(副科级)。股级职数6名(含县委审计委员会办公室秘书室主任1名)。

湖口县审计局下属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

领导分工:

柳效强:  党组书记、局长  主持局机关全面工作

柳丹茜: 党组成员、副局长  分管财务、负责财务审计、负责落实安排的审计任务;

张晓霞: 党组成员、总审计师  分管人事、办公室、政法、兼任项目审计组组长,负责落实安排的审计任务;

李辉: 经责办主任   分管固投股,兼任项目审计组长,负责落实安排的审计任务;

办公地址:湖口县审计局,渊明路6号,

办公室负责人:殷勇波

联系电话:0792-6321737

电子邮箱:542985271@qq.com

办公时间:

夏季工作时间:上午9:00-12:00  下午13:30-18:00

冬季工作时间:上午9:00-12:00  下午13:30-17:30

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